Adótanácsadás

Az adózás egy folyamatosan változó terület, a jogszabályok nyomonkövetése és értelmezése nagyfokú szakértelmet és sokéves tapasztalatot igényel. Az adózási kérdések körültekintő kezelése a jogszabályok naprakész ismerete nélkül egyúttal rendkívül időigényes feladat, ráadásul a rendelkezések helytelen alkalmazása súlyos bírságkockázatot hordozhat, míg a lehetőségek ismeretének hiánya komoly adóelőnyöktől foszthatja meg a vállalkozásokat. A megfelelő adókezelés hozzájárul a költségek optimalizálásához, ezáltal a céges értékteremtés jobban megvalósulhat növelve a tulajdonosi elégedettséget.

Adótanácsadás

 

Az adózás egy folyamatosan változó terület, a jogszabályok nyomonkövetése és értelmezése nagyfokú szakértelmet és sokéves tapasztalatot igényel. Az adózási kérdések körültekintő kezelése a jogszabályok naprakész ismerete nélkül egyúttal rendkívül időigényes feladat, ráadásul a rendelkezések helytelen alkalmazása súlyos bírságkockázatot hordozhat, míg a lehetőségek ismeretének hiánya komoly adóelőnyöktől foszthatja meg a vállalkozásokat. A megfelelő adókezelés hozzájárul a költségek optimalizálásához, ezáltal a céges értékteremtés jobban megvalósulhat növelve a tulajdonosi elégedettséget.

 

Adózási területen az alábbi szolgáltatásokkal állunk meglévő és leendő Ügyfeleink rendelkezésére:

 

  • Tanácsadói vélemények kialakítása adózási kérdésekben;
  • Adókalkulációk, adóbevallások, EPR nyilvántartások készítése, ellenőrzése.
  • M&A tranzakciókat támogató adózási átvilágítások;
  • Adóoptimalizációs célú átvizsgálás;
  • Szimulált adóvizsgálatok kockázatcsökkentési célból;
  • ÁFA regisztráció és folyamatos compliance támogatás külföldi ügyfelek számára;
  • Külföldi magánszemélyekkel jövedelemadójával kapcsolatos tanácsadás;
  • Komplex K+F adótanácsadás;
  • NAV és/vagy NGM és egyéb hatósági állásfoglalások iránti kérelmek összeállítása, nyomonkövetése.;
  • Tanácsadás és hatóság előtti képviselet az adóhatósági ellenőrzések során;
  • Feltételes adó-megállapítás iránti kérelem összeállítása, nyomonkövetése.

 

 

Szolgáltatásaink elérhetőek mind rendelkezésre állási/átalánydíjas (Helpline jellegű), mind pedig eseti tanácsadási konstrukcióban.

Csapatunkban nemzetközi tanácsadói és adóhatósági múlttal rendelkező szakemberek egyaránt jelen vannak, így biztosítva a minden részletre kiterjedő problémamegoldást és a maximális ügyfélélményt.

Nemzetközi hálózatunknak, a DFK International-nek köszönhetően pedig a több országot érintő adózási kihívásokban is hatékony megoldást tudunk kínálni.

Kérdése van?
Forduljon bizalommal szakértő kollégánkhoz

Hírek

Az új K+F adókedvezmény – lehetőség a veszteséges vállalatok számára is!

Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint az új K+F adókedvezmény komoly pénzügyi könnyebbséget jelenthet a vállalkozások számára, hiszen a kutatás-fejlesztésből eredő adóelőny nem vész el, hanem akár közvetlen visszatérítésként is realizálható. „Több modellezést is végeztünk már cégeknek, és sok esetben egyértelműen az jött ki, hogy megéri az új típusú K+F adókedvezményt választani, de ehhez egyéb szempontokat is mérlegelni kell” – emelte ki Bagdi. Mit jelent ez a gyakorlatban? Egy 200 millió forintos K+F projekt esetében akár 20 millió forintos közvetlen visszatérítést is eredményezhet a vállalat számára! Ez hatalmas könnyebbséget jelenthet azoknak a cégeknek, amelyek innovációs tevékenységet folytatnak, de nem termelnek akkora nyereséget, hogy a korábbi rendszerben érvényesíteni tudják a kedvezményeket. ???? Mire érdemes figyelni? ✔ A K+F tevékenység alapos dokumentációja kulcsfontosságú ✔ Az adóhatóság kiemelt figyelemmel vizsgálja a visszatérítéseket ✔ Az új kedvezmény választása 6 évre szól – érdemes előzetesen modellezni a hatásait Bagdi Lajos szerint fontos tudni, hogy az új adókedvezmény választása esetén a korábbi K+F költségek adóalap-csökkentési rendszere nem vehető igénybe, így minden vállalatnak érdemes előzetesen mérlegelnie a hosszú távú pénzügyi hatásokat.

Az új K+F adókedvezmény – lehetőség a veszteséges vállalatok számára is!

Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint az új K+F adókedvezmény komoly pénzügyi könnyebbséget jelenthet a vállalkozások számára, hiszen a kutatás-fejlesztésből eredő adóelőny nem vész el, hanem akár közvetlen visszatérítésként is realizálható. „Több modellezést is végeztünk már cégeknek, és sok esetben egyértelműen az jött ki, hogy megéri az új típusú K+F adókedvezményt választani, de ehhez egyéb szempontokat is mérlegelni kell” – emelte ki Bagdi. Mit jelent ez a gyakorlatban? Egy 200 millió forintos K+F projekt esetében akár 20 millió forintos közvetlen visszatérítést is eredményezhet a vállalat számára! Ez hatalmas könnyebbséget jelenthet azoknak a cégeknek, amelyek innovációs tevékenységet folytatnak, de nem termelnek akkora nyereséget, hogy a korábbi rendszerben érvényesíteni tudják a kedvezményeket. ???? Mire érdemes figyelni? ✔ A K+F tevékenység alapos dokumentációja kulcsfontosságú ✔ Az adóhatóság kiemelt figyelemmel vizsgálja a visszatérítéseket ✔ Az új kedvezmény választása 6 évre szól – érdemes előzetesen modellezni a hatásait Bagdi Lajos szerint fontos tudni, hogy az új adókedvezmény választása esetén a korábbi K+F költségek adóalap-csökkentési rendszere nem vehető igénybe, így minden vállalatnak érdemes előzetesen mérlegelnie a hosszú távú pénzügyi hatásokat.

Niveus hírlevél – 2025. február

Jelentősebb megtakarítás is elérhető az energiahatékonysági adókedvezmény kapcsán!Az idei leglényegesebb változásokat a számvitel és a bérszámfejtés terén két részben ismertetjük, most a 2. részt olvashatják. Kötelező országonkénti jelentéstétel a multinacionális vállalatok számára. Újabb érdekes ítélet született az Európai Bíróságon az áfa témakörében. Milyen előnyei lehetnek a könyvelés kiszervezésének? Ügyfeleink kiváló visszajelzéseket adtak a szolgáltatásunk színvonaláról. Februári hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

Kapcsolat

+36 30 678 9794

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!